直接做未开票收入交税就是了
公司普通发票开给个人现在不收税点了? 公司开给个人的普票,增值税 也就是说无论开个人还是来公司,金额不变的情况下对方都要交增值税是吧无票收入有限额吗
老师,一般纳税人,公司生产包装纸卷材,因为产品生产会有边角料,边角料是销售给收废品的个人,请问老师边角料销售时我们销售方是应该给个人开具专普票,还是计入不开票收入,怎样入账,和会计分录是正确的?
老师,请问下公司销售的边角料给个人的,对方不要票,我是直接开给个人普票,做收入交税。还是可以增值税申报填写未开票收入,交税呢?这样做未开票收入有风险?
请问老师,我公司销售废品给个人,如果不开发票,申报增值税时,记在未开票收入里申报,可以吗?
老师,请教一下,收了钱没开票的收入,做账的时候什么时候是直接确认收入?什么时候是先挂到往来呢? 假如一笔业务,我们销售给个人电脑,货款10000,已收款,未开票 分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费–应交增值税(销项税额) 那我怎么区别这笔业务是开了发票还是未开发票呢? 假如是销售给一个公司的话,分录和销售给个人一样不?
老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?