清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
老师你好请问,固定资产处罚单,原始价值为10800元,已提折旧1710元,净值9090元怎样写会计分录
请问固定资产设备出售金额13810.35元,固定资产设备购买金额16814.16元,已累计折旧443.71元,固定资产设备净值为16370.45元,如何做分录?
请问老师,我公司准备处置一批固定资产,原值合计128197元,累计折旧121787.15元,净值6403.85元,分录如何写?
老师。我的固定资产原值是211500元元已经折旧20095元,净残值10575元,拍买处置利得4万元。我咋写会计分录呢老师
老师我处置固定资产原值17100元,已折旧16245元,净残值855元,现在出售了400元。我应该咋做会计分录
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
就是金额不知道如何填写?分录我百度了
借:固定资产清理6403.85 累计折旧121787.15 贷:固定资产128197