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我接了前面一个会计的账,预付账款借方有余额,但老板说没有预付账款,要调整科目,不知道该怎么调,是不是应该调到应付帐款

2023-12-14 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-14 17:03

记账,关键是知道真实情况。既然“老板说没有预付账款”,那你得让老板告诉你,因为什么事实“预付账款借方有余额”?

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快账用户7323 追问 2023-12-14 17:06

是因为财务软件分类不同的问题

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齐红老师 解答 2023-12-14 17:12

那应付账款也不是借方余额呀。那是你们欠人家的,在贷方余额呀。

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记账,关键是知道真实情况。既然“老板说没有预付账款”,那你得让老板告诉你,因为什么事实“预付账款借方有余额”?
2023-12-14
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2021-10-27
您好,您记入应付账款合适啊,记入预付账款不合适
2025-01-05
同学你好同一个单位的往来科目吗
2023-01-12
借预付账款,贷应付账款,借应付账款,贷预付账款。做这个调整, 第一个是调整借应付账款,贷银行存款的,把这个把应付改成预付。因为银行存款没有银行回单,做不了银行存款,所以直接调整就行。 第二个是调整你第一个分录的。
2025-01-06
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