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以前年度外账把预付款的借贷方向搞错了,现在要怎么调回来呢? 本来是借:预付款64.8,记成贷预付款64.8了,但是银行余额后面不知道怎么也对得上,现在就是预付款贷方有余额,我应该要怎么调整呢?

2021-10-27 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-27 12:01

之前的分录是怎么做的?

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齐红老师 解答 2021-10-27 12:01

借预付账款贷银行存款吗?

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齐红老师 解答 2021-10-27 12:01

正确的应该是借银行存款贷预付账款,是这个意思吗?

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快账用户6138 追问 2021-10-27 12:03

以前是外账公司做的,年初账务拿回来,上个会计自己又做了一个账套,只有一笔余额在,她跟我说是以前外账搞错借贷方向了,但是我也没查到以前的分录

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齐红老师 解答 2021-10-27 12:05

正确的分录是我写的那个吗?

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快账用户6138 追问 2021-10-27 12:07

应该是的

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齐红老师 解答 2021-10-27 12:09

借预付账款贷利润分配 做这个

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快账用户6138 追问 2021-10-27 12:11

借:预付款64.8,贷:利润分配-未分配利润64.8吗?

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齐红老师 解答 2021-10-27 12:13

你好 对的 是这么做的

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相关问题讨论
之前的分录是怎么做的?
2021-10-27
你好!针对这种情况,可以通过做账务调整来纠正错误。具体操作如下: 1. 首先,把错误记入销售费用的金额转出,做以下分录: 借:预付账款b 贷:销售费用 2. 然后,将正确的费用记入相应科目,做以下分录: 借:销售费用 贷:预付账款a 这样操作后,预付账款a和b的余额应该就会调整正确,同时销售费用也得到了正确处理。
2024-11-04
你好!原分录冲回在做正确的 借:预付账款  249 借:生产成本 -8000 贷:银行存款 -2751 银行存款 -5000 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249
2022-03-12
记账,关键是知道真实情况。既然“老板说没有预付账款”,那你得让老板告诉你,因为什么事实“预付账款借方有余额”?
2023-12-14
你好,同学。 您这如果用了零余额支付,预算会计就要做支出处理的。 正常的按支出,减少资金结存处理。
2020-09-01
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