咨询
Q

老师,我们支付咨询费然后对方还没开发票给我们怎么做账务处理?

2023-12-14 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-14 11:35

年底了先直接做费用,后边取得发票附在后边就是

头像
快账用户3986 追问 2023-12-14 11:38

老师,如果挂账我做其他应收款,贷银行存款可以吗?

头像
齐红老师 解答 2023-12-14 11:40

是的,可以那样做账的没问题。

头像
快账用户3986 追问 2023-12-14 11:41

老师,对方说2024年再开发票给我们,我们可以先做管理费用吗?等发票回来再附在后面,然后2024年开具的发票没事吧?

头像
齐红老师 解答 2023-12-14 11:47

可以的,没问题的哈,我前边说的就是那个意思

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
年底了先直接做费用,后边取得发票附在后边就是
2023-12-14
可以做账,只是不能税前扣除
2023-02-17
借管理费用、咨询服务、贷、银行存款正常做账,但是抵扣不了所得税。
2024-08-05
同学你好, 计入营业外支出的哦
2020-08-27
做费用科目就可以了哦
2022-08-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×