同学你好 按照实际业务来写 就说对方不付款 你们是实际业务
老师,你好,如果上一年度只有二十多万的营业收入,还需要计提安全专项吗,初期投入的安全设施也属于安全专项范畴吗
老师你好,我给对方转账,是借给对方的钱,我银行备注可以借款吗
老师好,收付实现制的账务,本月余额减上月等于新增了现金流,那么利润和新增的现金流对不上
老师,我们投的标,中标了,是材料的,这种咋签合同,有项目名称,签啥合同,一点都不懂啊
老师,假如销了10000元的货,用户给了9500元,剩余的500不给了,分录为借:银行存款9500,营业外支出500元,贷:应收账款10000,这样写分录对不。
个人保险的医疗费跟电话费都属于应付职工薪酬–福利费吗
3月份的销售发票开错了,数量和金额写反了,现在红冲,怎么做账务处理呢?一季度的税怎么报呢?
老师您好!我想问一下,基础设施建设配套费的契税我应该做什么科目
集体福利个人消费进项税转出怎么做会计分录
老师,请问公司给员工个人报销电话费,发票抬头是员工个人,计入什么科目,需要缴纳个税吗
现在只有合同,就只能提供一个合同。其他资料都没有,就这样会不会有问题,没有和税务局打交道的经验。我们开出的票对方并没有抵扣,我们公司开出后就缴税了,请问这样的风险大不大
同学你好 没事你们不是虚开的就行了
一定要拿合同给税务局吧?对方合同还没回寄给我们
要回来合同,赶紧的哦
好的,谢谢
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