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老师咨询问下我们甲方给我们订了一辆叉车720000元,可是没有给我们开发票,我怎么做账,还有少给我们支付了224.5元不给了,我怎么做账也

2021-07-13 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 14:11

你好这个你们付款给对方没有发票?借固定资产720000  有少给我们支付了224.5元不给??你们不是买了么,咋是给你们付款,不是你们付款给对方么?

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快账用户4887 追问 2021-07-13 14:17

就是人家直接给我们一辆叉车顶账。没有给我们开票,本来应该还给我们支付224.5元,可是没有支付,我不知道外账我怎么处理合适?

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齐红老师 解答 2021-07-13 14:23

这个你做借固定资产,营业外支出224.5,贷应收账款, 没有发票你这个汇算清缴纳税调增,后续折旧费用

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快账用户4887 追问 2021-07-13 14:30

老师你意思不给开发票我的调增?那224.5元不给支付我已什么理由写?还有我调增的话我不计提折旧可以不?

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齐红老师 解答 2021-07-13 14:36

是的,这个做营业外支出,直接纳税调增就可以,按准则还是计提下折旧比较好,不计提折旧不符合准则,

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快账用户4887 追问 2021-07-13 14:38

意思我每个月还得计提折旧吗?

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快账用户4887 追问 2021-07-13 14:38

我可以不计提折旧不?年底一次性调增可以不?

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齐红老师 解答 2021-07-13 14:45

是的,这个折旧时候这个汇算清缴纳税调增就可以,不折旧不符合准则啊,

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