应该调整的折旧金额=100/4*3=75万
公司今年一月份购买的一部小汽车,原来的会计在一月份一次性计提折旧了(金额22万多),我该怎么调整这笔账
企业去年买了辆车,价值100万,一次性计提折旧了,那明年汇算清缴时怎么汇算呢?怎么调整呢?
你好老师 小规模企业21年固定资产折旧多计提了2个月调整到22年了 22年汇算清缴时减掉21年多计提的折旧吗?
老师,买了辆车23年一次性计提折旧,按规定运输设备4年计提折旧,后面3年还需要调吗?
老师,21年购买了一辆100万的车一次性计提了折旧,22年应该调整多少折旧?
6.某汽车制造厂为增值税一般纳税人,9月份发生以下业务(计算结果保留整数):(1)销售乘用车15辆,适用消费税税率99,不含税出厂价每辆150000元,另收取价外有关费用11000元/辆。所有款项已存入银行。(2)用自产的20辆乘用车(适用消费税税率5%)对外投资,已知该型号乘用车不含税最高售价为150000元,不含税平均售价为120000元。销售乘用车15辆应交的消费税和增值税销项税额分别为__元和__元。
例4.3上海装进出口公司从美国迷口货物一批,货物离岸价格成交,成交价折合人民币为1410万元(包括单独计价并经海关事查属实的向培外买购代理人支付的购货佣金10万元,但不包括为使用该货物而向增外文付软件费50万元和向方支付的佣金15万元),另支付货物运抵我国上海港的运费、保险费等35万元。假设该货物适用关税税率为20%、增值税率13%、消费税率10%。例4.3中,计算出的关税完税价格为元,组成计税价格为_元。该货物运抵企业后的入账成本为__元。
你好老师公司被稽2020年的发票查造成的补交增值税及滞纳金,分录是借利润分配—未分配利润贷应交税费应交增值税—进项税额转出借应交税费应交增值税进项税额转出贷应交税费—未交增值税借应交税费—未交增值税贷银行存款滞纳金:借营业外支出—税收滞纳金贷银行存款分录这样做对吗?
老师,我们企业所得税需要报0,季末资产总额报0.01万,下一步提示资产总额填报有误,填报的资产总额为负数,我可以继续申报吗
小规模企业2024年9月成立工商年报认缴出资时间怎么填?
老师,我们是一般纳税人,开票开:工艺品,税率是多少呀?
我们是租车公司。有人从租车平台上下单,比如50,然后平台扣掉20,剩下的30才是我们的收入,然后平台给我们开票了,这个咋做分录呢
当有人给公司提供劳务,收到钱后又把个人所得税存到公司账户时,会计怎么入账
老师 以前年度损益调整 年度汇算清缴是填哪个表哪一栏次 谢谢!
老师,公司买入一台办公手机设备价款14158.41 税额:1840.59 开回来的一张专票,该怎么入账
老板不明白,老师能给列一下4年每一年的会计跟税务折旧情况吗
老师,不对吧应该调回来25吧,调75那23 24年不调整了?
按直线法计算,每年折旧25万。那么后期就纳税调增25万
老师,您能给列一下吗?第一年提100万折旧,第二 三 四年分别调回来多少,我不明白
1 应折旧25 实际100,调增75 2应折旧25 实际0,调增25 3应折旧25 实际0,调增25 4 应折旧25 实际0,调增25
老师,不对,21年是有政策的,当年可以一次性计提折旧21年不用调整
第一年实际是纳税调减了75 1 应折旧25 实际100,调减75 2应折旧25 实际0,调增25 3应折旧25 实际0,调增25 4 应折旧25 实际0,调增25