是的,需要减掉2个月的哈
固定资产多计提了2021年的折旧,在2022年才发现多计提了折旧,在2022.3月账上冲减多计提的折旧并做固定资产清理,那在做21年年度报表审计的时候,这个多计提的折旧要给它调整吗?还是不用,直接按21年的报表数来做
请问老师,21年的折旧多计提了500,那么22年怎么调整分录?22年的汇算清缴用调整以前年度损益吗
老师21年买的车在22年汇算清缴时候享受了一次性扣除,那22年每月还需要计提折旧吗?还需要在每月的季报以及年报中填写固定资产折旧的表吗
你好老师 小规模企业21年固定资产折旧多计提了2个月调整到22年了 22年汇算清缴时减掉21年多计提的折旧吗?
21年应记入累计折旧科目错记入固定资产,22年借累计折旧,贷固定资产负数,问题1:这样记账对22年汇算清缴有什么影响?问题2:汇算清缴时发现资产的累计折旧数超过了原值,也就是说对计提了折旧,怎么处理?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
老师 已经计提完的折旧还在继续使用汇算清缴的时候不用管它是吗?净残值不用管吗?
汇算请假时如实填数字就是了,不用管净残值