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老师,我们是生产型企业出口退税,申报退税时,疑点跳出 汇总表.不得免抵税额合计.与增值税纳税申报表差额不为0.请确认增值税申报表是否填写正确! 这是什么意思?

2023-12-11 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-11 10:16

你好,你这个先申报的增值税在申报的出口退税吗?

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快账用户8229 追问 2023-12-11 10:17

是的,先申报增值税在申报出口退税

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齐红老师 解答 2023-12-11 10:20

再去检查一下你的增值税申报表,他两个应该是有一个差额。

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快账用户8229 追问 2023-12-11 10:26

老师,我已经在增值税主表附表二进项税不得抵扣进项税额中转出了税额26.30 然后在出口退税汇总表中也填写了免抵退办法不得抵扣的进项税额申报数26.23 也不知道错哪里了,麻烦老师帮我看下

老师,我已经在增值税主表附表二进项税不得抵扣进项税额中转出了税额26.30  然后在出口退税汇总表中也填写了免抵退办法不得抵扣的进项税额申报数26.23  也不知道错哪里了,麻烦老师帮我看下
老师,我已经在增值税主表附表二进项税不得抵扣进项税额中转出了税额26.30  然后在出口退税汇总表中也填写了免抵退办法不得抵扣的进项税额申报数26.23  也不知道错哪里了,麻烦老师帮我看下
老师,我已经在增值税主表附表二进项税不得抵扣进项税额中转出了税额26.30  然后在出口退税汇总表中也填写了免抵退办法不得抵扣的进项税额申报数26.23  也不知道错哪里了,麻烦老师帮我看下
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齐红老师 解答 2023-12-11 10:28

填写的都是没有问题啊,你什么时间申报的增值税,是不是没有取到数据,你稍晚一会儿再查一下试试。

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快账用户8229 追问 2023-12-11 10:29

上周五申报的增值税

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齐红老师 解答 2023-12-11 10:30

你看下比对通过了吗?

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快账用户8229 追问 2023-12-11 10:31

就是对比没有通过 .不得免抵税额 就是我要转出的进项税额嘛?

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快账用户8229 追问 2023-12-11 10:40

老师,我是不是要填写这张栏次的5.6.7表的当期数

老师,我是不是要填写这张栏次的5.6.7表的当期数
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齐红老师 解答 2023-12-11 10:45

不得抵扣的进项税额"抵扣了进项税额,才存在"转出进项税额"的情况

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快账用户8229 追问 2023-12-11 10:55

老师我最近一起申报退税是202307 和7月份申报的有影响嘛?

老师我最近一起申报退税是202307 和7月份申报的有影响嘛?
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齐红老师 解答 2023-12-11 11:25

所属期你填写几月份必须一样

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快账用户8229 追问 2023-12-11 11:26

我目前只能填写当期11月的所属期 ,不然一点就过不了

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齐红老师 解答 2023-12-11 11:28

好,不可以的,你这里的不对,所属期不对。

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快账用户8229 追问 2023-12-11 11:29

那该填哪个所属期

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齐红老师 解答 2023-12-11 11:29

你不是七月份的吗?这里填写七月份。

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快账用户8229 追问 2023-12-11 11:29

填7月份疑点就过不了,我试过了

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齐红老师 解答 2023-12-11 11:32

那你下午的时候问一下你数税务局那边吧

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你好,你这个先申报的增值税在申报的出口退税吗?
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生产企业出口申报退税,是要在金三申报系统B06表免抵退税里填出口销售额
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同学你好 在18栏中,是不得抵扣进项税额转出,在增值税纳税申报表第15栏中
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