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请问这道大题如何解答,可给详细过程吗,谢谢 (1)(2)(3)(4)怎么做

2023-12-10 20:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-10 21:55

你好请带题目从新提问一下

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你好请带题目从新提问一下
2023-12-10
您这个题目出的有点问题 您看开头的地方: 年初的递延所得税资产借方余额为100万元,与之对应的未弥补亏损为850 这个地方有问题 应该是 延所得税资产借方余额为100万元, 与之对应的未弥补亏损为100/0.25=400
2023-12-10
同学您好,题目中要求我们算应纳增值税,我们应该从销项减进项着手。销项就是销售商品取得的,另外进项的外购用于集体福利不能抵扣进项,取得的普通发票不能抵扣进项,综上这个题目就是39000-19500=19500,希望可以帮助到您
2022-01-05
同学您好,请稍等上班尽快为您解答。
2021-05-20
你好,正在解答中,请稍后
2022-11-09
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职称:注册会计师,税务师

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