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请问老师这道题要如何解答呢,详细过程谢谢老师

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2022-01-05 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-05 11:27

同学您好,题目中要求我们算应纳增值税,我们应该从销项减进项着手。销项就是销售商品取得的,另外进项的外购用于集体福利不能抵扣进项,取得的普通发票不能抵扣进项,综上这个题目就是39000-19500=19500,希望可以帮助到您

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同学您好,题目中要求我们算应纳增值税,我们应该从销项减进项着手。销项就是销售商品取得的,另外进项的外购用于集体福利不能抵扣进项,取得的普通发票不能抵扣进项,综上这个题目就是39000-19500=19500,希望可以帮助到您
2022-01-05
你好  题目正在解答中 请稍等
2021-03-24
同学你好,你自己研究一下,大体算出来了。
2020-08-16
您这个题目出的有点问题 您看开头的地方: 年初的递延所得税资产借方余额为100万元,与之对应的未弥补亏损为850 这个地方有问题 应该是 延所得税资产借方余额为100万元, 与之对应的未弥补亏损为100/0.25=400
2023-12-10
你好需要计算做好了发给你
2022-10-26
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职称:注册会计师,税务师

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