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老师我们是购买方、销售方开了一次销售折让、这个怎么做会计分录呀

2023-12-08 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-08 11:26

借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数

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快账用户2601 追问 2023-12-08 11:27

应付账款在贷方还是借方

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齐红老师 解答 2023-12-08 11:32

应付账款 贷方负数

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借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数
2023-12-08
你好,他是在发票上给你开了折扣吗?如果是的话,你直接按照折扣后的金额来做账就可以的。
2022-05-24
您好 销售折让发票是销售方开
2021-09-01
你好 发票应是销售方开才对的  你冲成本分录  
2021-03-04
借、应付账款、贷、库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
2024-08-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

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