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老师好!我们是购买方给销售方开了红字信息表,会计分录怎么做呢?谢谢!

2022-11-08 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-08 10:01

 你好;     你之前 收到 蓝字发票怎么做分录的。 我看怎么转出  

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快账用户3539 追问 2022-11-08 10:04

借:管理费用、进项贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-11-08 10:05

 你好; 现在做 ;借管理费用 贷应交税费-应交增值税 -进项税转出  

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快账用户3539 追问 2022-11-08 10:12

销售方退款给我们

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齐红老师 解答 2022-11-08 10:13

 你好;    借银行存款借管理费用-负数即可   

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快账用户3539 追问 2022-11-08 10:35

老师,可以收到款时,这样做吗?借:银行存款贷:管理费用 进项转出

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齐红老师 解答 2022-11-08 10:38

 你好1;        借管理费用 贷应交税费-应交增值税 -进项税转出    ;    借银行存款借管理费用-负数即可    

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快账用户3539 追问 2022-11-08 10:41

收到银行存款时,借:应行存款贷方:是管理费用?

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快账用户3539 追问 2022-11-08 10:42

有点不明白

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齐红老师 解答 2022-11-08 10:42

 你好;      做借方金额负数 ;不是贷方管理费用 ;这样怕你系统识别不了 管理费用在贷方   

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快账用户3539 追问 2022-11-08 10:48

那就是凭证都是借方,银行存款正数,管理费用负数,对吗?

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齐红老师 解答 2022-11-08 10:51

你好 ;  是的; 就可以了。 对的  

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快账用户3539 追问 2022-11-08 10:51

老师,再问下哈,我们开了红字时:借:管理费用贷:进项转出。 收到款项时:借:银行存款 管理费用负数.

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齐红老师 解答 2022-11-08 10:52

 你好;       开红字信息表做   借:管理费用贷:进项转出 ; 收到红字发票  和 收款 做    借:银行存款 借 管理费用负数.

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 你好;     你之前 收到 蓝字发票怎么做分录的。 我看怎么转出  
2022-11-08
借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2022-11-08
借应付 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2021-04-08
红字信息表电子的和纸质的都需要给你们,然后你们开红字发票给他
2023-07-02
您好,1,收到红字信息表,不需要做会计分录 2.收入负数发票,冲销此前正数发票的分录。
2024-01-06
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