你好; 你之前 收到 蓝字发票怎么做分录的。 我看怎么转出
老师好!我们是购买方给销售方开了红字信息表,会计分录怎么做呢?谢谢!
老师,我们给销售方开了红字信息表,会计分录怎么做?谢谢!
老师好!请问购买方怎么开具红字信息表呢?谢谢!
你好老师!我们是销售方,购买方已经认证了。购买方应开具红字信息表,那这个红字信息表需要纸质的盖章给我们,我们再开红字发票。还是购买方给电子的我们,或者给编码我们呢?谢谢!
老师我是购买方,要给销售方红字信息票填开,怎么开老师谢谢
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
借:管理费用、进项贷:银行存款
你好; 现在做 ;借管理费用 贷应交税费-应交增值税 -进项税转出
销售方退款给我们
你好; 借银行存款借管理费用-负数即可
老师,可以收到款时,这样做吗?借:银行存款贷:管理费用 进项转出
你好1; 借管理费用 贷应交税费-应交增值税 -进项税转出 ; 借银行存款借管理费用-负数即可
收到银行存款时,借:应行存款贷方:是管理费用?
有点不明白
你好; 做借方金额负数 ;不是贷方管理费用 ;这样怕你系统识别不了 管理费用在贷方
那就是凭证都是借方,银行存款正数,管理费用负数,对吗?
你好 ; 是的; 就可以了。 对的
老师,再问下哈,我们开了红字时:借:管理费用贷:进项转出。 收到款项时:借:银行存款 管理费用负数.
你好; 开红字信息表做 借:管理费用贷:进项转出 ; 收到红字发票 和 收款 做 借:银行存款 借 管理费用负数.