借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
退三包件,我们是中间商开红字信息表,销售方给我们开红字发票,怎么做会计分录
给销售方开具了红字信息表,销售方也将红字发票开给了我们,我们的分录应该怎么做?
老师 红冲发票怎么处理,就是不知道怎么处理,我们是购买方已认证,因退货要退回销售方开负数让我们开红字信息表,我们不是抵扣了吗?现在退回开了红字信息表我们做账需要怎么调整,谢谢
老师我们公司因退货给对方开了红字信息表红字票还没有收到会计分录怎么做
老师好!我们是购买方给销售方开了红字信息表,会计分录怎么做呢?谢谢!
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
我们当时的会计分录是:借:管理费用 进项贷:银行存款
现在是销售方只退回部分款项
冲原分录就可以的了
开具红红字发票信息表时会计分录是:这样骂?。 借:管理费用 负数 进项负数。 贷:银行存款负数
是的没错, 是这样的
老师,收到销售方退回部分款项时会计分录呢。
是一样的,按差额记负数的
借:银行存款正数 借:管理费用负数
学员您好,是的,对的
老师,不能退回的部分,销售方会给我们开具一张正数发票,我们收到发票时怎么做账呢。谢谢
开的发票是什么内容呢
管理费用-保险费
您好,借:管理费用,贷:银行存款