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老师,公司是做建筑施工这块,甲方差我们的工程款,本来是直接把钱打到公司账户,由于甲方没钱,农民工专户给我们付部分款,做工资表给到甲方,实际上不差我们工资,成本票充足,本身就该付我们的款,通过工资形式发放,多做了成本,这样收入跟成本倒挂,这种怎么解决?

2023-12-08 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-08 10:24

你好,不会倒挂的呀,借应付职工薪酬工资,贷应收账款,做这个不就可以了。

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快账用户8619 追问 2023-12-08 10:56

应付职工薪酬在借方,怎么平应付职工薪酬呢?

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齐红老师 解答 2023-12-08 10:58

借工程施工 贷应付职工薪酬工资你不计提吗?

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快账用户8619 追问 2023-12-08 11:00

计提了的,我放在工程施工里面,后面还不是要结转成本呀

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快账用户8619 追问 2023-12-08 11:01

后面也开不了多少票甲方,我不能一直让他在工程施工里面呆着呀

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齐红老师 解答 2023-12-08 11:03

你得确认收入之后才能结转到主营业务成本呀,你没有确认收入,不用结转成本。

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你好,不会倒挂的呀,借应付职工薪酬工资,贷应收账款,做这个不就可以了。
2023-12-08
通过劳务公司开劳务发票进来做成本
2021-11-28
你们可以做一个委托发放证明
2021-03-09
同学你好 这个就是签一个委托发工资协议
2021-03-09
您好 借:应付职工薪酬 贷:应收账款
2021-12-30
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