免所得税的业务即使调增了也不需要交
小规模纳税人未到起征点减免的达不到起征点的减免增值税税额计入营业外收入后需要调增企业所得税吗?企业所得税汇算清缴如何填报申报表?
公司是免税行业,22年一直未交企业所得税,做汇算清缴时发现业务招待费需要纳税调增,这种情况我们需要缴纳调增这部分的企业所得税吗
老师,企业所得税汇算清缴,有调增,但是调增后依旧是不用缴纳企业所得税的,这样还需要做调整分录吗
营业外收入后期企业所得税汇缴清算还需要纳税调增?
享受免征所得税企业,汇算清缴,纳税调增后需要交税吗
老师,你好,我们是小规模企业,出租了一栋厂房,请问我们收到的租金要交些什么税。税率是多少?如果一个季度的的营收没超过30万,免征增值税。这个租金也同样享受免增值税的政策吗
老师,就是用公司买车是自己先垫付的,有发票,然后这个季度收到30万货款,但是钱还没打给垫付人,可以抵企业所得税吗
投资收益是在贷方,那这个投资是赚了,还是亏了?
关于追溯调整发,要调整之前的资产负债表,假如24年没做的账25年补做了分录,如果调整24年末科目余额,账是做到25年的调24年的,那25年末余额也不对吗?
#提问#老师 明细绿化,免税票 开具53000怎么开具
老师,食品电商公司购进东西,钱付了但发票未到,该怎么做会计分录
您好,老师,想问问上月开票,这月红冲了,有哪些影响
老师,收到客户的来料加工怎么做账务处理?我们是受托方
老师,出口业务收到外汇时怎么知道是哪个国家汇进来的?以为要去外管局申报外汇
老师请问,去年6月份有一笔还款的分录做错了,现在要怎么调整?6月份分录是:借,短期借款贷,银行存款
还有一个情况,年初农产品收购抵进项了,在年中改革 使用免税政策。前后这样衔接的,需要注意什么还有这样风险? 老师
你好,实际你们是免税的,但是你进项抵扣了,你现在是不是有留底?不需要交税,怎么能抵扣?
是的,因为前任财务不懂免税政策,导致勾选进项。
现在确实就存在留抵,已抵扣的进项只能放着了,不好改啊
现在只需要进项转出就可以的。