你好可以的可以抵扣的
我们购买货车100万,发票也是100万的发票。但是我们又向金融公司用这个车贷款,我们共付了130万。那么,多出这30万利息,我能做进成本吗?金融公司没有任何的票据,那是不是这30万还是要打企业所得税
老师好,公司支付了一笔拉车费,金额1万多,签订了拉车服务合同,然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了,公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司,公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据,我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证,但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算,直接贷方银行存款,等于省略掉了员工垫付的这个过程,但是附件上是能看出来的,这样可以吗
老师,请问我们刚成立的小规模公司,没有开发票,别人给我6万块钱帮他买货,他给我我自己存到公户的,然后我买了4.5万,钱是从对公账户打给对方的,我就赚了1.5万,那这种我企业所得税是要怎么交啊?那4.5万没有发票,是不是就不可以抵扣企业所得税呢?
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
老师你好,我想问一下公司购进设备法人去买了,然后对方不给开,发票只能开收据,但是就是这个我们也得先入账,然后收据是嗯法人的名字付的款,然后呢,我们对公账户又转给法人的这个钱报销的这个钱,然后用这两笔这个入账可以这两笔凭证入账可以吗?就是法人付款的收据,还有银行对公转给法人报销款的这个收据可以吗?
车船税是从什么时候开始交?购车的时候已经交了车辆购置税,还需要缴纳车船税吗?24年公司买的车从什么时候开始缴纳车船税
上个月开的发票红冲因为客户名称变了,对于我们本月的发票金额没有影响吧,比如我本月额度10万
公司卖试驾车,会计账务计入固定资产清理,转营业外收入,因未开票,增值税申报计入未开票收入,造成增值税报表收入比会计账簿收入多销售试驾车的部分(会计上计入固定资产清理,未计入主营业务收入),正常么,需要调整么
老师 资本化利息费用,按利息支付,可以帮我写一下1、2、3月份的会计分录吗?3月份支付一个季度的利息时,是否还需要计提?
老师 这两题不会 麻烦讲解一下
老师,库存商品的正常损耗出库,这种情况我们需要做进账项税额转出吗
老师你好,请问是否在25年做了以前年度损益调整,24年的审计的报表报表也是调整后的报表。对吗
老师个体户查账征收取得的发票在电子税务局怎么操作
老师,审计发的交易抵消表让我填,我们跟集团公司下面的几个公司都没有余额了,我填那个表合适呢
退给公司的退付个税手续费这么做凭证?
老师,这个做账怎么做?分录怎么写
这个车是自己用还是销售出去的
报企业所得税只看发票不看转账,就是我用发票做账就可以了吗
是的 是这个意思的
老师,车子是公司自己用的
分录应该怎么做呢
借固定资产应交税费应交增值税 贷应付账款,次月 借管理费用,等 贷累计折旧
去年买的,然后报销给垫付人。会计分录怎么做
借固定资产应交税费,应交增值税进项贷,其他应付款,个人 次月折旧借利润分配,未分配利润 贷累计折旧。这是去年的, 然后今年的借管理费用贷累计折旧
之前都是零申报,这个月开始开票的。能简单点处理吗?
可以 你自己选择上面的做法就是啊