你好,附表一开具的发票里面填写正数,未开具发票里面填写负数。
9月销售收入未开票,已经挂帐到“未开票收入”明细底下,也在申报表里填写了未开票销售收入 后10月份又补开了发票给客户,这样的账务怎样处理,申报又怎么申报呢
老师,我们上个月申报期前纳税申报时在增值税申报表里填了未开票收入,月底开了发票,目前申报上个月的报表时,在未开票收入填负数填不了,那这个怎么填呢,因为应纳税款上个月已经生成了,这个月申报时已经抄过税,那销项税额又自动带到了表一里,这样主表又会有这个销项税了。准备填好到大厅申报去
请问老师,我司之前一个客户,销售给他们的产品的一直没开发票,在今年3月的时候我做了未开票申报,11月该客户又申请开票,那我申报11月增值税的时候是在未开票收入那里录入负数信息,其他表里还要填什么信息吗?我自己的帐上要不要进行负数外理?
老师,如果上个月未开票销售收入这个月15日之前已经报税,这个月对方又要票,那下个月报税时附表1 怎么填?
老师,上月销售产品有未开票收入,,这月客户又要开票了,税务申报时附表一改怎么填啊
老师,我公司去年年底的时候暂估了成本12万,现在冲减以后成本还有15114.72元,汇算清缴的时候这个报表怎么改
老师,2024年度福利费8400,都是员工的车补,已经报了个税了,他们开自己车去出差,回来按一公里1.2元报销,所以有发票,但是金额不够8400,现在做2024年汇算清缴,这部分需要调增吗?
生产用的催化剂如何进行账务处理,比如一种催化剂是放在转化塔里的,一次可以使用5年,金额400多万,是跟着设备一起计提折旧还是说单独核算呢?
老师,请问一下,省拨付到企业,奖励企业人才的个人款,是按个税发放吗
老师,发票开完后,还需要点击 交付 按钮吗?
你好,老师,请问下我们固定资产清理,开票了,我做账的时候是做的固定资产清理,导致税务系统申报收入和增值税开票系统不一致,这个怎么解决了
老师,发的年度奖金,会影响到社保年度平均工资吗?这个事情怎么避免
老师你好,我问一下我们今年做汇算的时候发现有笔固定资产折旧没有记到账里,这个如果调涨的话,如果做汇算需要改资产负债表吗
郭老师,对方给我们开票完就跑路了,联系不上,税务也联系不上,我们那张发票放着有什么风险,现在怎么处理会比较好
你好老师有一辆车已经提完折旧,现在卖13500元,这个账该怎么记
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其它销售收入正常填,这笔就像红冲一样冲掉是吧
对的,是的,是这么做的
如果这样,下月不需要缴税在红冲这笔,不就多交税费了吗?
一个填写正数一个填写负数合集0 ,怎么会多交
这月未开票收入填上就要缴税,不填就不需要缴税
未开具发票一栏填写的是负数。