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请问老师,我司之前一个客户,销售给他们的产品的一直没开发票,在今年3月的时候我做了未开票申报,11月该客户又申请开票,那我申报11月增值税的时候是在未开票收入那里录入负数信息,其他表里还要填什么信息吗?我自己的帐上要不要进行负数外理?

2022-12-12 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-12 11:47

你好;  1.       然后 账上要做红冲无票收入分录。 同时按照开票做一遍分录的;  申报开票栏次的  数据即可   

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快账用户3292 追问 2022-12-12 11:49

就是我帐上要冲当时做的无票收入那个凭证,第二个申报开票栏次的数据即可是什么意思?没懂,是就只填无票收入负数录入就行了,正数按正常来填 就行是吧?

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齐红老师 解答 2022-12-12 11:53

你好1;        你 红冲无票收入 ;  写负数金额去报  ; 开票出去了 你也得按开票报 对应栏次的金额的  

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你好;  1.       然后 账上要做红冲无票收入分录。 同时按照开票做一遍分录的;  申报开票栏次的  数据即可   
2022-12-12
您好,你是一般纳税人是吧
2022-11-18
你好,21年22年正常做无票收入就可以的,然后你在2023年未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数。
2023-01-17
进项税额,你这个对应认证发票没,认证填写附表2 第2栏就可以,留底税额主表是自动生成,不填写附表2
2021-04-09
你好,这个月做收入,下一个月申报。
2024-12-26
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