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老师,我11月份报进项税的时候电子税务局显示我有两张6月份的运费发票没有抵扣。但6月份的这两张运费发票我在6月份已经做了帐。今天我把显示的这两张运费发票抵扣后,我K3和我电子税务局系统上应交税费-进项税差的金额就是我补扣的这两张运费发票的金额

2023-12-04 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-04 17:15

您好,意思是不是账上没有做认证的分录

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快账用户9419 追问 2023-12-04 17:17

老师,账上6月份的时候我是已经做了应交税费-应交增值税-进项税额

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齐红老师 解答 2023-12-04 17:17

那既然做了应该是一致的

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快账用户9419 追问 2023-12-04 17:18

只是我在电子税务局系统中没有抵扣。我这个月刚抵扣。

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齐红老师 解答 2023-12-04 17:20

你抵抗也应该一致才对

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您好,意思是不是账上没有做认证的分录
2023-12-04
您好,可以的,就是把进项增值税先入账,未税部分不入账。12月就只入未税部分,一个发票分2个月来入账
2024-12-07
要么找保险公司复印2份,要么做不抵扣勾选
2022-09-13
你好; 你去看看这些发票是否是公司业务发生的;是的话; 就可以正常勾选抵扣的   
2023-01-06
你好,这种情况不用转出,将来如果不发生的话,再做转出也可以
2024-01-03
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