您好,对的,这个的话是需要红字冲销的,然后正常计提
老师,我公司2020年9月份已将建厂房的在建工程全部结转到固定资产,10月份开始折旧,后期又增加了工程发生39万费用并收到发票,现想反结账到2020年9月把这39要万加到固定资产成本,那9月份需要重新结账损益吗?11~12月份呢?
前期开办期间把预付供电局的押金1万元,错入到了在建工程科目,现要怎么调整,在建工程已结转到固定资产科目下并每个月进行计提折旧
老师,我们公司新建了几条船,已经在使用了,所以暂估入固定资产了,其实在建工程的发票也收到了,但在建工程账上一直有四百多万最后没结转,现在是暂估少了,账上还有再见工程四百多万,我应该怎么做分录调整?之前做的折旧还需要调整吗?
公司2021年建了几条新船,然后暂估1200万入了固定资产,现在已经收齐发票了,要从在建工程余额结转到固定资产,调整固定资产的价值。那之前的折旧需要补计提吗?这个月调整,下个月才会按照新的固定资产价值折旧对吗?
在建工程9月份结转固定资产金额是34万元,结转成了39万元,多结转了5万,怎么调整?红字反冲调过吗?10月份还固定资产折旧了,也需要改吗?
为什么“产成品”发送给客户的运费计入资产负债表,我的理解是销售费用
我们出口提单上的shipper一定是我们吗?
老师我们是农牧企业,其中成立了一家合作社,请问合作社成员可以有分红吗?
我们出口提单上的shipper一定是我们吗?
请问:发票金额开多了,回款钱少,多开票金额怎么冲掉
请教郭老师,请教郭老师
财务报表报送时,显示只有资产负债表,是不是不对呀
提单都是要盖章的提单吗?
老师,麻烦问一下客户按照合同金额把款打给我们了,发票我们也已经给他开完了,这个还用走一下应收账款吗?还是直接借银行存款贷主营业务收入啊?如果走应收账款的话,会不会好一点?能看得到往来,还用走一下吗?
老师 在哪里查公司的征信证明
那10月份的计入已经做成本了,可以在11月份少计入折旧吗?
可以,这个是可以的了
之前在建工程是按照竣工备案上的面积分摊转固定资产的,现在产权证办下来了,面积要少1千多减掉了不计容面积,需要调整到产权证上的面积吗?
需要,这个减少的有点多了这个