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前期开办期间把预付供电局的押金1万元,错入到了在建工程科目,现要怎么调整,在建工程已结转到固定资产科目下并每个月进行计提折旧

2022-03-11 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-11 16:02

你好;      调整下比如 借   预付账款  贷在建工程  借      在建工程贷固定资产 。 借累计折旧贷   费用或者成本科目   

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快账用户4123 追问 2022-03-11 16:11

意思是要冲销这1万元计提的折旧对吧?可以一笔冲了么?这折旧金额要怎么算

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齐红老师 解答 2022-03-11 16:16

 你好 ; 是的。对应去冲你   多的在建工程 和固定资产 ;  折旧额也是1万多的部分哈 。 对的    

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你好;      调整下比如 借   预付账款  贷在建工程  借      在建工程贷固定资产 。 借累计折旧贷   费用或者成本科目   
2022-03-11
你好,借固定资产贷在建工程。从增加固定资产的四月折旧。
2023-05-08
你好老师,
2022-06-27
1,这里暂估处理没问题 2,这里冲减 借,应付帐款 贷,在建工程 3,这样处理可以的,没问题 4,你现在把多的固定资产转出,多计提的折旧也需要冲减,涉及到损益类用以前年度损益调整处理
2021-04-18
同学你好 借固定资产 贷在建工程 2.可以 3.重新采集就行了
2020-12-10
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