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请问老师,我们收到供应商的发票,已经抵扣了,但是后期他们因为税率错了,又做了红冲,那么我在税务局申报表,要不要做进项转出?或者我不转出,正常抵扣这个负数发票能行吗?

2023-12-01 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 14:37

您好,这个的话,是需要转出的这个

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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