你好 , 注意下明细账; 总账; 凭证; 发票 以及税盘 和及时去处理下账实 ;
老师,我到代理记账公司接收一家公司账,发现他每个月银行工资实发数和个数计提数不一样,这个工资表是那边公司给我们去申报个税用的,因为那边换会计了,我们这边也是,但是工资表一直都是他们做,而且全部走银行,这个月我接收后发现实发数少于计提数,而且还有两个人工资实发数高于计提数几倍,我和那边新来的会计说要他去把今年一年的到目前为止地实发工资统计下来,结果那个新来的会计不想做还要甩锅给我,让我做,我想的是你实发多少我就做多少工资,到时汇算清缴前实发数和计提个税数对不上就调增调减,碰到这样地事请问老师你会怎么做?怎么和那边老板以及会计沟通?
老师,有个问题想让你给个意见,当时公司没会计,19年1月公司想买发票,供应商让款打给厂家,当时对公转了73000有转账记录,当时老板忘了,21年厂家把发票给我们寄过来了,老板想起来这事了,查了所有记录没有这笔款的退款记录,问这个事都说给了,俺这边是跟供应商对接了,过去那么久了,现在厂家把发票开出来了,是不是那边一直在挂账,要平无票收入的账?
老师,我在代理记账公司做账,之前会计转给我这边的帐很多都是乱的,我看了今年的帐进项销项跟申报表没有一个月是对上的,库存也是乱的,我这边没有账本,如果我这边接着做找不出原因会有什么问题吗
老师,我换单位,之前那个单位给我工资是以劳务费对公转的,我在新单位也报北京个税,然后那边说也要给我报12月个税,两边都报个税,那边可能按劳务费走,第一是我想知道那边申报了劳务费,这边还能给我申报个税吗,第二是会不会我来年汇算清缴需要补缴很多税,那边劳务费是1875
您好老师,我们公司在兄弟公司借调过来的员工,劳动关系在兄弟公司那边,我们这边也不直接发工资给员工,而是给兄弟公司结算款项,但是个税在我们这边申报缴纳了,可以吗?
老师,那婚庆公司的尾款一般都收的是现金,怎么办,把现金存入公户再做账,还是直接按现金做啊,还是现金可以不确认收入啊,以前餐饮业现金都进老板私户了不确认收入
我意思是印花税走不了在建工程里边吧,这个需要走税费及附加
什么情况下收到对方开给我们的发票借记在建工程
小规模还是季度不超三十万免增值税么
老师,请问每天的日记账里退货要怎么记录呀
老师好,上年第四季度成本算多了,现在账本调整过来了,现在我是需要回去更改第四季度企税报表还是等汇算清缴调整?汇算清缴调成本可以吗?
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师公司买给个人车到二手市场开票,这个要做收入确认吗
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
那边会计说的,只提供过工资给她,一直都是零申报,老师,假如那边建账,我这边怎么交接,这个账怎么接着做
有账的情况下,你就对下账,如果没有往来,就光工资,你们很简单的