你好。这个不用账务处理的
老师 如进项大于销项,怎么进行账务处理?
老师,如果进项大于销项。怎么处理,月末要结转吗?
进项大于销项,月末不做账务处理,那年末清零的时候,如果还有留抵的税额,要怎么做账务处理
本月进项大于销项月末账务处理
老师,如果月末进账大于销项,需要进行账务处理吗
您好老师,我想问下,我们有时候有些项目的合同没下来,项目备注没确定下来,但是供应商要给我们开材料发票,我们这个项目不确定的发票,怎么入账 ,开过来。等这个项目的票开出去,我才确定成本呢,把这个材料发票转到这个项目的成本里,我怎么做呢,[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司,然后把供应商的发票开到这个商贸公司,等工程的项目确定下来,在从商贸公司开到工程公司,这四流也不一致,我以后想直接让开到工程来
给员工买的衣服可以作为福利费吗?
误餐补助没有发票入账需要在企业所得税汇算清缴时调增吗
今年有残疾人入职,想要享受残疾人保证金减免。是啥时候要去备案,是什么意思呢
请问老师2023年底预付2024年的广告宣传费对方没开发票,2025年2月才开发票,那当时做的是借预付账款,贷银行存款 现在票开了该怎么做账?另外所得税扣除是不是在今年的汇算清缴里面直接填在广告费扣除里面?
你好,公司员工在其它地方领兼职工资吗
利润50万元,账上没钱,还欠老板钱,跟少记成本有关系吗?
个体户和 有限责任公司(自然人独资),有啥区别呀?
老师,个体工商户24年全年开票270万,其中150万是24年4季度开的,25年1月份缴纳个税时为什么还是减半增收的
投资人准备开办一家贸易型公司需要办理什么证件,要跑一些什么部门,准备什么资料
那老师,这个留抵税额这个科目不是这时候用的吗
正确申报就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师,这个进账大于销项在申报表体现出来就是留抵的税额吗
是的,就是那样子的哈
哦哦,那老师,那这个留抵税额这个科目平时是用不到的吗
是的,不用那个留抵税的科目
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
老师,如果销项大于进账,那这个月末需要处理吗,需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税吗)
前边都讲了,需要的哈
老师,如果对方给开了发票。但是没认证,可以不入账吗,等需要的时候再认证。再入账
不可以的,必须及时入账