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老师,如果月末进账大于销项,需要进行账务处理吗

2023-11-29 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-29 10:04

你好。这个不用账务处理的

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快账用户5568 追问 2023-11-29 10:04

那老师,这个留抵税额这个科目不是这时候用的吗

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齐红老师 解答 2023-11-29 10:06

正确申报就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户5568 追问 2023-11-29 10:07

老师,这个进账大于销项在申报表体现出来就是留抵的税额吗

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齐红老师 解答 2023-11-29 10:10

是的,就是那样子的哈

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快账用户5568 追问 2023-11-29 10:11

哦哦,那老师,那这个留抵税额这个科目平时是用不到的吗

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齐红老师 解答 2023-11-29 10:13

是的,不用那个留抵税的科目

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快账用户5568 追问 2023-11-29 10:13

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-29 10:17

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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快账用户5568 追问 2023-11-29 10:40

老师,如果销项大于进账,那这个月末需要处理吗,需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税吗)

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齐红老师 解答 2023-11-29 10:46

前边都讲了,需要的哈

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快账用户5568 追问 2023-11-29 10:47

老师,如果对方给开了发票。但是没认证,可以不入账吗,等需要的时候再认证。再入账

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齐红老师 解答 2023-11-29 10:50

不可以的,必须及时入账

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你好。这个不用账务处理的
2023-11-29
你看一下你的进项和销项是不是按月来结转,如果是的话做借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-05-09
您好,期末如果不需要交税,不需要做转出处理。需要交税的话则通过应交税费-未交增值进行结转
2024-01-16
同学, 月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税) 如果有应交未交增值税, 借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税 “应交税金--应交增值税”科目的期末借方余额,反映尚未抵扣的增值税;贷方余额,反映未交的增值税。
2021-04-14
你好1. 你可以选择暂时不结转的      等着销项税大于了进项税在结转就行了。  
2021-06-01
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