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进项大于销项,月末不做账务处理,那年末清零的时候,如果还有留抵的税额,要怎么做账务处理

2022-08-24 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-24 16:20

你好;      你 是要注销了还是干嘛 ;还是说 年末了   你还有留底进项税; 你挂未交增值税借方了没有   

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快账用户6150 追问 2022-08-24 16:22

年末了还有留抵税额

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快账用户6150 追问 2022-08-24 16:23

没有,就起年末了,要把进项税额,销项税额的余额清零

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齐红老师 解答 2022-08-24 16:28

 你好; 年末了  挂着未交增值税借方挂着; 你做下结转哈   

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快账用户6150 追问 2022-08-24 16:30

怎么要挂到未交增值税借方去?

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快账用户6150 追问 2022-08-24 16:35

就是比如:年末了我把进项销项的期末余额清零了,然后我们的进项大于销项,有余额,我结转了之后我的转出未交增值税借方有余额,那我把这个余额结转到哪个科目上去(是留抵税额?还是未交增值税科目 )

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齐红老师 解答 2022-08-24 16:35

 你好;  年末结转下;   比如    如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值

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快账用户6150 追问 2022-08-24 16:39

意思就是要把转出未交增值税的余额结转到未交增值税上面

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齐红老师 解答 2022-08-24 16:43

 你好;是的; 在未交增值税借方挂着   

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快账用户6150 追问 2022-08-24 16:46

那为什么要转到未交增值税科目上,而不是留抵税金这个科目呢 未交增值税科目核算的不是缴纳以前期间未交的增值税吗 但是现在转出未交增值税的余额是留抵的呀

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齐红老师 解答 2022-08-24 16:49

 你好;  税务局规定的科目 ;   按照税务局规定的 转出未交增值税 和未交增值税去处理   

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快账用户6150 追问 2022-08-24 16:49

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-24 16:54

 不客气的;帮到你就好   

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你好;      你 是要注销了还是干嘛 ;还是说 年末了   你还有留底进项税; 你挂未交增值税借方了没有   
2022-08-24
您好,期末如果不需要交税,不需要做转出处理。需要交税的话则通过应交税费-未交增值进行结转
2024-01-16
你好1. 你可以选择暂时不结转的      等着销项税大于了进项税在结转就行了。  
2021-06-01
你好 本月进项税大于销项税,留以后月份抵,无须做进项转出,也无须计算应交增值税。
2023-07-03
您好,借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2023-07-03
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