可以的,可以不做的。
老师您好 我在7月份的时候暂估了一笔费用 在11月份的时候付款并收到发票了 ,请问我该怎么处理,麻烦老师写一下分录?
老师你好,出纳7月份打银行回单和对账单的时候,少打了几笔,导致没有7月入账,八月份又打出来给我了,需要反结账吗?这种可不可以做到8月份呢
老师你好,6月份有一笔银行存款的账没有上去,可以做到7月份里面吗?
老师,您好,麻烦问一下7月份开的5万发票,10月份红冲这个发票,11月份可以做注销公司吗,谢谢
老师,您好,麻烦问一下,我少做了7月份的一笔银行支出,可以做到11月份吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
补刚才打错了,不是不。
那我就放心了,我做到11月,就不用改税务已经报的财务报表了,谢谢老师
是的,之前的不用修改的。