所得税 开的啥业务的
企业所得税季度报时有的老师告诉我可以填利润表的本年累计数,但是有一个问题啊如果之前几个季度都是盈利的,我填本年累计金额不是要把前两个季度的税又要再交一遍吗?
老师您好,我们小规模公司,2020年第2、3季度都产生了企业所得税,然后当时交的时候跳出来的可以延缓交税,也就是21年1月交,但是我现在教的时候之前2、3季度的数字没出来,因为我们第四季度没有收入,就光只有成本。这个该怎么交呢
请问老师,小规模公司,老板不会做帐,一到三季度,企业所得税,他只是填写了季度收入数,成本随便估写了一个,每季度都交点所得税,现在把之前的成本费用票都拿给我了,要我第四季度把之前的账都做了,可之前的收入,成本,利润和我做的肯定不一样,这样的企业我能接受吗?我该怎么做账?
老师 你好 我想问一下我们公司是小规模纳税人 是季度报税,因为现在有些原因 只有收入没有成本 那么每个月结账 就会显示 本年利润在贷方 那我不是季度报税吗 我六月份做只做一个暂估成本就可以吗 还是说需要每个月都得做个暂估成本啊
老师 我们是小规模企业 因为我们没有成本 然后我上季度暂估成本了18万 后来又把成本冲红了 然后我这个季度收入是9万 还需要暂估成本吗 我纳税申报 报财务报表不暂估成本 就会有利润总额 就得交企业所得税 然后电子税务局利润表显示就是年度营业成本180000 那我这个季度必须要暂估成本吗 然后也得必须大于等于18万吗
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
培训机构
那之前暂估 后又冲销的 成本 还会累积到最后一个季度交增值税吗
增值税季度30万普通发票不需要缴纳的。
不是技术培训的,不需要交印花税,只需要交一个企业所得税。
那之前暂估 后又冲销的 成本 还会说今年的 成本无 那到最后一个季度交企业所得税 会是前几个季度加在一起吗
对的,是的,因为它是根据年累计来算的,会给你累计的。
可是它不是一个季度交一次企业所得税吗
是的,但是根据年累积的数据来计算
就是不含税的收入✖️0.25是吗
你好,小型微利企业5%年累计的利润*5%。
可是我每个季度报企业所得税的 系统自带是0.25啊
小型微利企业十三行增加一行在这里舔血减免的20%不就是5%