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请问老师,增值税上一所属期我申报了一部分未开票收入,这个月我把发票开出来了,那么在增值税申报表附表一中,我是不是要在未开票栏次,把上月已申报的未开票做负数填列?

2023-11-24 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-24 16:27

是的,就是那样处理的

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是的,就是那样处理的
2023-11-24
你好,按开票金额填写,在无票收入的地方减掉一月份的
2022-03-10
你好 预交税款是填写在预交税款里不是填写在未开票里
2022-01-12
您好 10月未开票的抵减九月份的负数后填写
2020-11-02
您好 未开具发票栏次填写负数 然后发票正常填写申报表
2020-11-05
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