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免抵退出口企业 10月有出口 11月申报增值税 那个免抵退申报汇总表也是要在11月15日前填写的吗?

2023-11-20 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-20 16:52

你好!是的,正常就是这样。看当地要求

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快账用户4390 追问 2023-11-20 16:55

就是要退税都是要填这个表对吧 在电子税务局查 怎么查不到这个表有数据呢

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齐红老师 解答 2023-11-20 16:59

你好!老师只能说正常是要有数据,至于他为什么没有,老师不清楚原因

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你好!是的,正常就是这样。看当地要求
2023-11-20
你好,不需要的,这个第15行是表自动生成的数据,不是我们填写上去的
2022-08-11
同学你好 做那个出口免抵退
2022-12-08
这个是需要看具体的公司情况,没有退税,可能是因为期末没有留抵税额,也可能是本月需要缴纳增值税,因为存在内销的情况下,是需要缴纳增值税平账的
2020-12-13
2023年度报关出口、且已申报免抵退税的出口额统计表确实需要与增值税申报表上已申报的免抵退做比对。这主要是为了确保数据的准确性和一致性,防止因数据差异导致的税务问题。在进行比对时,应注意核对每一项数据的来源和计算方式,确保两者之间的数据能够相互对应。 对于23年11~12月份货款在24年收到的情况,由于企业不是差额收汇的企业,通常不需要专门做差额收汇的说明。然而,为了保持财务记录的准确性和完整性,企业仍应对此情况进行合理的解释和记录。具体来说,可以在财务报表或相关附注中说明货款的延迟收款情况,包括延迟的原因、金额以及对企业财务状况和经营成果的影响等。
2024-04-16
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