咨询
Q

生产企业出口,例如7月出口的,8月申报7月的增值税申报表主表第15行免抵退应退税额一栏要填相应出口退税金额吗?

2022-08-11 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-11 15:46

你好,不需要的,这个第15行是表自动生成的数据,不是我们填写上去的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,不需要的,这个第15行是表自动生成的数据,不是我们填写上去的
2022-08-11
增值税纳税申报表的7栏是当月的出口额,不是当月单证收齐的销售额。 而出口退税申报的报表填的依旧是当月单证收齐的销售额。 但是出口退税申报表那栏收齐的销售额现在有3行,分别是当期、本年累计、与增值税纳税申报表差。 其中本年累计和与增值税纳税申报表差的合计数字刚好等于累计本年出口额,也可以说是刚好等于增值税申报报的第7栏累计数。(假设上年全部收齐,不然上年遗留下来未收齐的出口,会导致不会相等的) 税负率是按照增值税申报表的销售额来计算的。
2021-12-30
你好,增值税申报表表上是出口退税销售额是指当月报关出口,并在当月开具出口发票的销售额.
2021-01-11
好在免抵退销售货物第七栏。
2021-09-29
同学您好,生产型一般纳税人,有出口业务应该填在增值税申报表主表的第 7 栏 “免抵退税办法出口销售额”。
2024-10-31
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×