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老师,公司有增值税的加计抵减5%,这个月有20万,我做帐是借:应交税金-应交增值税-进项税额加计抵减额20万 贷:营业外收入 20万 公司有外销,免抵退税,所以加计抵减的增值税进项要转出5万,可以再做帐 借:主营业务成本 5万 贷:进项税额转出5万 这样做帐,分录对不

2023-11-20 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-20 15:15

你好,没问题,可以这么做的

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你好,没问题,可以这么做的
2023-11-20
可以的,可以这么做的。
2022-06-09
您好,还是第2个吧,一般记入其他收益的 (13)增值税加计抵减政策的会计核算 ①不影响进项税额。 ②在实际缴纳增值税时的账务处理: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款(按实际纳税金额) 其他收益(按加计抵减的金额)
2023-10-28
同学您好。你的理解是对的。按着你的算法是1-9月份没递减是吧。
2023-12-07
计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额10   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减10 抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税3 贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额3
2023-12-08
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