同学你好 这个是 借银行 贷进项转出 这样做的 你们出口的吗
以法人登进去可以了,谢谢老师。
老师我司是建筑专业分包方,之前农民工的工资都是我司直接发放的,但是从下个月开始,就是总包方通过农民工专用账户发放了,作为分包方,我司对发放农民工工资的账务怎么处理呢
编制合并报表,按权益法调整长投和投资收益时,计算被投资方实现的净利润,为什么有时候需要减去内部交易未实现利润或者公允价值评估增值,有时候不作调整?分不清楚什么情况要调
老师,加油站进的纸抽做为赠品赠送客户,普票和专票分别如何处理?
老师,抵偿债务,公司对公司买卖房屋对比个人对个人买卖房屋哪个更加节税
老师,生产企业出口,是先做出口发票,还是先做报关单的,
老师!请问做账都是下个月做上个月的账吗?业务发生后单子整理好!下个月月初做凭证出报表吗?
老师好,我们沙石商贸公司去年暂估了100多万成本,目前老板找不到成本票。老板不想花钱去开票,可以直接注销公司吗?
不是很懂 成本转权益法 跟留存收益有什么关系。
工会经费的预算报多了,怎么办,是可以在每年的10月调整吗?
没有,我就是问实务会常考的这几个分录。
是的,对于有留抵税额的情况下,分录大致会是这样做 如果上期有留抵税额5万,当月要交6万,那么可能的分录处理如下: 1.对于留抵税额的处理:借:应交税费-应交增值税(进项税额)-50000贷:应交税费-未交增值税 -50000 2.对于当月应交的增值税(假设为6万):借:应交税费-未交增值税 60000贷:银行存款 60000