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一般纳税人,调价调的是暂估库存,发票未到,怎么做账务处理? 发票到了,怎么账务处理?

2025-03-21 03:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-21 04:09

你好,借原材料,贷应付账—款暂估;发票到了,借原材料(负数),贷应付账款—暂估(负数),然后按照发票做,借原材料,应交税费—应交增值税进项,贷应付账款。

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你好 借库存商品贷应付帐款做的这个吗 结转成本了没有
2022-05-21
你好是的,就是这样子做。
2023-06-06
您,借:原材料 贷:应付暂估 借:预付账款 贷:银行存款
2020-08-27
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 然后对之前结转的成本金额,做相应的调整处理 
2022-01-12
冲减之前的暂估,然后按发票金额入账
2021-12-18
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