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老师我暂估的库存商品,结转了成本,收到的发票与暂估不一致怎么做账务处理呢

2022-01-12 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 13:45

你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 然后对之前结转的成本金额,做相应的调整处理 

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快账用户1962 追问 2022-01-12 13:46

调整时不知道怎么处理

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齐红老师 解答 2022-01-12 13:47

你好,之前是少结转了成本,还是多结转了呢 

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快账用户1962 追问 2022-01-12 13:52

老师之前的结账多了

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齐红老师 解答 2022-01-12 13:53

你好,之前的结账多了,那就冲销多结转的成本,分录是 借:库存商品   ,贷:主营业务成本

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快账用户1962 追问 2022-01-12 14:54

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-12 14:57

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 然后对之前结转的成本金额,做相应的调整处理 
2022-01-12
你好,先冲销去年的分录,然后按照发票确认库存商品,然后结转成本,差异转入以前年度损益
2022-05-18
你后,金额一致的可以不用冲回成本
2020-08-06
主营业务成本不需要调整啊
2021-07-08
借应付账款贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数, 然后再做发票的,借库存商品贷银行 借主营业务成本贷库存商品
2023-03-09
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