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跨年发票入账分录怎么写?

2025-03-21 21:54
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-21 21:58

你好,可以做, 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

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你好,可以做, 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2025-03-21
你好 暂估入库 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账
2022-04-15
同学你好,直接按原来蓝字发票的分录写,金额负数即可。
2022-01-16
可以的,借主营业务成本或是管理费用在其他应付款或者是应付账款。
2024-03-21
一、跨年的采购发票,直接入账。分录是: 借:材料采购(或原材料) 贷:应付账款 二、费用发票入不入账都没有意义了。列支也不能影响本年利润。 借:以前年度损益调整 贷:银行存款(或库存现金、其他应付款等科目)
2021-03-07
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