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老师好,房租待摊,这么处理有没有问题。 支付房租,借:其他应付款-张三 贷:银行 取得发票 借:待摊费用 贷:其他应付款-张三 摊销 借:管理费用 贷:待摊

2023-11-18 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-18 10:28

您好,就是这么做账的

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快账用户5476 追问 2023-11-18 10:29

老师,取得发票的当月就要摊销的吧

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齐红老师 解答 2023-11-18 10:29

对,一般当月开始摊销的

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快账用户5476 追问 2023-11-18 10:30

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-18 10:30

不客气,帮忙给个五星好评

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相关问题讨论
您好,就是这么做账的
2023-11-18
就那样做的,不管是否有发票,都要做费用摊销
2024-02-27
你好 待摊费用科目不用了 你用预付科目 其他的不变 
2021-03-10
同学,你好,你的分录正确。
2020-10-19
待摊费用取消了 用其他应付款
2021-07-14
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