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老师,我发现9月里有一张成本票对方开错了,但9月已经勾选抵扣了进项,现在需要对方作废掉,我这边怎么处理呢?步骤是1.发起红字信息2.做做原分录负数3,在本月申报表填进项税额转出金额是这张发票上的税额,就这些步骤对吗?老师

2023-11-15 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-15 15:59

对的,是的,是这么做的。

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对的,是的,是这么做的。
2023-11-15
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-01-15
同学,你好 用红字信息表作为附件
2021-10-21
你好,去更正修改之前的增值税申报表,进项转出删除。
2024-04-28
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

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