没事的,款到账就行了
老师好,我公司的注册资本是100万,然后呢2021年的时候因为要向银行贷款,想把那个账做的好看一点就调整了数据,然后因为嗯那个负债有点多嘛,所以就把从股东名下借到钱转为资本公积了,这样的话对以后会不会有什么风险呀? 就是以后假如公司经营不下去了,那 是按注册资本的钱来算呢,还是要加上资本公积这一块的钱
老师你好,我想问一下就是说嗯,我们公司的员工他就是开着公司的车就给我告诉了,然后是他出的钱,嗯,然后公司已经把钱报销给他了,就是他当时嗯自己出钱的时候,那出钱的那个截屏记录还用吗?就可能估计是用微信付的吧,这个截屏还需要付到凭证上吗?
老师你好,我想问一下啊,我们法人嗯去购买这个设备,嗯,然后呢,这个钱他没走对公,就是对方也不给开这个发票,但是给开收据,你看收据上写他们,就是收据上是这样写,你看行吗?就是说嗯我们法人付的钱,就是付款人写的是法人的名字,然后收款人是他们公司的名字,然后开个收据盖个章,然后等到我们那个对公账户上,然后把这个钱报销给法人的时候就是直接转给法人了,就是嗯,就拿这些凭据嗯做凭证。可以吗?就是收据上写的是法人付的款,然后到时候我们对公账户上再把这个钱报销给法人,嗯,就是这样有有一个连贯的逻辑,这个没问题吧?
老师你好,我想问一下就是嗯我对公账户转款的时候那个备注明细那写错了怎么办呀?钱已经转出来了,就是说嗯,那个备注上已经是那样了嗯我能就是打印出来凭证之后少手写在那备注那改一下那个对款对公转账凭证
老师你好,我想问一下就是我们股东他提前就是预支了公司3000块钱从对公户上从对公户上转给他3000块钱,嗯,他就是用于公司这个日常的一些跑业务的消费,嗯,然后嗯11月份预支的,嗯,但是呢,他就是说花了一些钱之后,嗯有有有两张发票是到日期是12月份了,我能把12月份的票就是入到这个3000的那个流水凭证上嘛,就是证明他借了这3000块钱,然后是为公司去消费了
老师,我们公司是做设备的,公司售后部出差费用很多,出货的时候售后部一般去客户那里调试,维修啥的,有的会厂驻客户那里,请问他们的差旅费计入哪个科目合适?
这个成堆人这样画,对不对?我怎么感觉不对?这个承兑人应该花在哪个地方?
老师如果留底退税了,做进项税额转出,这个分录怎么做啊
老师小规模季不超过30万免税,免税的部分怎么做分录谢谢
经营所得税,成本费用该怎么填
请问老师,公司给员工发放奖金怎么计提?
老师小规模季不超过30万免税,免税的部分怎么做分录
收到运营交上来的pk金,怎么做账,后期不退,如果完成业绩会奖励更多,没完成不退
一般纳税人 汇算清缴 管理费用-水电费 放在费用明细哪个里面 元 还有 通讯费 快递费 放哪里 还有职工的 养老医疗工伤等放哪里
老师,能给我一份核算工资的工资表吗?
是这样的老师,他那个款到账了,我那个款是报销员工购进货物就是购进货物的款的,嗯,就是说我们那个发票它可能是两种货物合成一种了,然后我比如说是a加b合到一起了,然后开的可能是a的内容,但是这个b吧,我们实际上也购进了嗯,就是发票单它不体现出b来,但是我们那个购进的那b的那个报销已经写了,嗯,我就想改成还给法人钱而不是报销
就是那个嗯那个b的那个购进款也不多,就几百块钱,然后我但是我给法人报销了,我就怕那个发票上开出去的那个我们开出去的发票上它不体现出币来,我就想把那个币给抹掉,但是我给报销给法人了,我能不能把那个改成还款给法人啊,正好公司里欠法人钱
不要在意那个备注,到账就行了。想法抹平就是
唉,老师你好,嗯,如果我要是不抹平的话,我把那个备注改成还款行吗?就是还款给法人那些钱
或者老师你看这样行吗?我们那个一开始我想的就写的就是报销给法人这个300多的购进款,然后我说再让法人退回这300多的购进款,这样行吗?
可以的,没问题的哈
好的,谢谢老师,老师您好,你看啊,我想问一个关于您这个工资发放的问题就是我10月份所属期的个税系统里申报了4000的工资,然后10月份记账系统里没有计提也没有发放,然后我跑到11月份的记账月份里,计提和发放,这样符合规定吗?然后后后后期的这些每个月的这个工资我都这样继续走下来可以吗?都按照这个模式走下来可以吗?违法吗?
不能那样子的,至少是计提的次月申报,不能提前
那个嗯他你看就是老师就是他11月份嗯补提和发放的话,他对这个整体也没有什么影响吧
拿1个月0申报就是了。不能那样做,不符合税法
好的老师,那您看就是说,嗯,如果我想10月11月12月都做上工资的话怎么办?我要是10月份零申报的话,我就相当于少了一个月的工资
10和11月在11月一起计提,12月正常计提
老师你好,就是10月和11月的工资在11月一起计提,可以在11月一起发放吗?
可以的,没问题的哈
老师您看是不是这个意思,就是10月份所属期的这个个税系统,我把它改成0,然后等到11月份记账的时候,计提10月和11月份的工资,嗯,发放10月和11月份的工资,12月份申报11月份所属期个税的时候,嗯,就把10月和11月的工资兜一下填上去,这样行吗?
嗯,我算了一下,10月和11月份嗯同一个人的工资合计数超不过5000,我就把他的合计数一一下填到了行吗?就是一个月是2000,一个月是2500,我就一下把这个人名下把他这个11月份的个税系统申报的收入就一下写成4500,这样行吗?
可以的,合并申报个税就是
好的老师,现在我就把10月所属期的个税工资全部改成0,然后嗯现在就是也可以在11月份的记账系统软件里,计提10月份的工资计提11月份的工资,然后发放10月份的工资,发放11月份的工资,等到下个月申报11月所属期个税系统的时候,就是把10月和11月的工资合并填到这个这个人的这个工资栏里,我算了一下,正好每个人也超不过5000元,这样是不是不用交个税对吧?
10月已经申报的就不用更正了。12月申报11月的就是
唉,老师麻烦问一下,您看我这个10月份和10月份的工资我都在11月份计提和发放了,是不是意味着我在11月份的时候我就要把工资都发放和在11月份的时候就要把10月和11月的工发到这个员工手里啊
嗯,10月份申报的就不用更正了,老师您的意思就是说,嗯,10月份的你工资已经报了就报了,所属期个税报了就已经报了就嗯错了就错了,然后等到11月份记账的时候。就再补提一下10月份的计提和发放,然后11月份正常计提到12月份发放11月份的就行了是吧?
是的,11月只是补做10月的账,已经申报了就不用管了,11月正常计提就是,12月申报11月计提的