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老师你好,我想问一下就是嗯我对公账户转款的时候那个备注明细那写错了怎么办呀?钱已经转出来了,就是说嗯,那个备注上已经是那样了嗯我能就是打印出来凭证之后少手写在那备注那改一下那个对款对公转账凭证

2023-11-15 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-15 14:39

没事的,款到账就行了

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快账用户7859 追问 2023-11-15 14:39

是这样的老师,他那个款到账了,我那个款是报销员工购进货物就是购进货物的款的,嗯,就是说我们那个发票它可能是两种货物合成一种了,然后我比如说是a加b合到一起了,然后开的可能是a的内容,但是这个b吧,我们实际上也购进了嗯,就是发票单它不体现出b来,但是我们那个购进的那b的那个报销已经写了,嗯,我就想改成还给法人钱而不是报销

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快账用户7859 追问 2023-11-15 14:40

就是那个嗯那个b的那个购进款也不多,就几百块钱,然后我但是我给法人报销了,我就怕那个发票上开出去的那个我们开出去的发票上它不体现出币来,我就想把那个币给抹掉,但是我给报销给法人了,我能不能把那个改成还款给法人啊,正好公司里欠法人钱

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齐红老师 解答 2023-11-15 14:43

不要在意那个备注,到账就行了。想法抹平就是

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快账用户7859 追问 2023-11-15 14:45

唉,老师你好,嗯,如果我要是不抹平的话,我把那个备注改成还款行吗?就是还款给法人那些钱

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快账用户7859 追问 2023-11-15 14:46

或者老师你看这样行吗?我们那个一开始我想的就写的就是报销给法人这个300多的购进款,然后我说再让法人退回这300多的购进款,这样行吗?

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齐红老师 解答 2023-11-15 14:49

可以的,没问题的哈

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快账用户7859 追问 2023-11-15 15:52

好的,谢谢老师,老师您好,你看啊,我想问一个关于您这个工资发放的问题就是我10月份所属期的个税系统里申报了4000的工资,然后10月份记账系统里没有计提也没有发放,然后我跑到11月份的记账月份里,计提和发放,这样符合规定吗?然后后后后期的这些每个月的这个工资我都这样继续走下来可以吗?都按照这个模式走下来可以吗?违法吗?

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齐红老师 解答 2023-11-15 15:54

不能那样子的,至少是计提的次月申报,不能提前

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快账用户7859 追问 2023-11-15 15:56

那个嗯他你看就是老师就是他11月份嗯补提和发放的话,他对这个整体也没有什么影响吧

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齐红老师 解答 2023-11-15 15:58

拿1个月0申报就是了。不能那样做,不符合税法

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快账用户7859 追问 2023-11-15 15:59

好的老师,那您看就是说,嗯,如果我想10月11月12月都做上工资的话怎么办?我要是10月份零申报的话,我就相当于少了一个月的工资

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齐红老师 解答 2023-11-15 16:03

10和11月在11月一起计提,12月正常计提

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快账用户7859 追问 2023-11-15 16:24

老师你好,就是10月和11月的工资在11月一起计提,可以在11月一起发放吗?

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齐红老师 解答 2023-11-15 16:26

可以的,没问题的哈

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快账用户7859 追问 2023-11-15 16:28

老师您看是不是这个意思,就是10月份所属期的这个个税系统,我把它改成0,然后等到11月份记账的时候,计提10月和11月份的工资,嗯,发放10月和11月份的工资,12月份申报11月份所属期个税的时候,嗯,就把10月和11月的工资兜一下填上去,这样行吗?

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快账用户7859 追问 2023-11-15 16:29

嗯,我算了一下,10月和11月份嗯同一个人的工资合计数超不过5000,我就把他的合计数一一下填到了行吗?就是一个月是2000,一个月是2500,我就一下把这个人名下把他这个11月份的个税系统申报的收入就一下写成4500,这样行吗?

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齐红老师 解答 2023-11-15 16:32

可以的,合并申报个税就是

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快账用户7859 追问 2023-11-15 16:34

好的老师,现在我就把10月所属期的个税工资全部改成0,然后嗯现在就是也可以在11月份的记账系统软件里,计提10月份的工资计提11月份的工资,然后发放10月份的工资,发放11月份的工资,等到下个月申报11月所属期个税系统的时候,就是把10月和11月的工资合并填到这个这个人的这个工资栏里,我算了一下,正好每个人也超不过5000元,这样是不是不用交个税对吧?

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齐红老师 解答 2023-11-15 16:37

10月已经申报的就不用更正了。12月申报11月的就是

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快账用户7859 追问 2023-11-15 16:37

唉,老师麻烦问一下,您看我这个10月份和10月份的工资我都在11月份计提和发放了,是不是意味着我在11月份的时候我就要把工资都发放和在11月份的时候就要把10月和11月的工发到这个员工手里啊

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快账用户7859 追问 2023-11-15 16:39

嗯,10月份申报的就不用更正了,老师您的意思就是说,嗯,10月份的你工资已经报了就报了,所属期个税报了就已经报了就嗯错了就错了,然后等到11月份记账的时候。就再补提一下10月份的计提和发放,然后11月份正常计提到12月份发放11月份的就行了是吧?

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齐红老师 解答 2023-11-15 16:43

是的,11月只是补做10月的账,已经申报了就不用管了,11月正常计提就是,12月申报11月计提的

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没事的,款到账就行了
2023-11-15
同学,你好 不用,只要发票就行
2023-10-31
1.尽量要求对方开具正规发票。如果对方拒绝开具发票,您可以考虑与对方协商以公司名义重新签订合同或补充协议,确保合同金额与实际支付金额一致,并要求对方开具正规发票。 2.保留好相关凭据。在无法取得正规发票的情况下,您需要保留好收据、银行转账记录、合同等相关凭据,以备后续查验。 3.报销时需符合公司规定。当您公司需要对公账户上报销款项给法人时,需要符合公司内部的报销规定和流程,确保报销手续完备、合法合规。
2023-11-08
可以的,有这些做附件就行呢
2023-12-10
您好,这个是可以的,可以这样的
2023-12-08
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