您好,这个是可以的,可以这样的
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
您好,我们是用的老的财务报表,没有累计摊销科目,摊销无形资产时借管理费用贷无形资产了可以吗
您好,新版的资产负债表,无形资产下有无形资产累计摊销这个科目对吗?
您好,无形资产摊销,借记管理费用贷无形资产,在报税申报表上不会体现这个帐务上的细节吧?资产负债表上无形资产减少是对的,汇算表里1⃣️不体现累计摊销这个科目,我想表达的是税务上不会有风险吧
嗯,其实吧,他这个票这个这个这个业务是发生在11月份,但是吧,我是12月份嗯才打的这个票,12月份才打了这个票,他这个日期就到12月份了,实际上这个业务是11月份就是说法人他没有钱了,他提前从公司对公户上就是说提前相当于是预支了3000块钱的费用,然后他拿这些钱就是就是为了给公司跑业务去了,但是呢,这个跑业务是吧,你看他有的有票有的没票,嗯,但是这个有票的吧,嗯,他有的那个日期是11月份有两张是12月份我能你看现在不是记11月份的账吗?我能把这个12月份的票也付到这个11月份的那个凭证上吗?然后就是说没有票的那一部分,我就相当于是嗯走还款了,相当于是就是,公司还款了,这样可以吗?
对的,这个的话,12月份的到11月就可以的,是可以这样的
好的老师就是说您能听懂我的意思是吧?就是说我现在我我记11月份的账,嗯,按说都是应该是11月份的发票,但是呢,嗯就是有个12月份的发票,我付了11月的凭证里了,这样也没事儿是吧?
嗯对,这个是没事的哈没事
好的老师,还有一个问题就是11月份我们股东从这个对公账户预则废,但是呢,他这个钱没花完。嗯,然后就是说比如说3000吧,他就花了2700块钱,然后就是那个剩下的那300。我能不能走还款呀?这样这个账就走平了
这个的话,是可以走还款的,是可以的
好的,他就是说,嗯,反正从对公是股东,从对公账户上预支了3000,然后有2700的这个发票,嗯,我可以就是说呃给他组成报销,剩下的300我就走成还款,这样也行吧,但是就是我那个嗯转3000的那个流水,我就写了一个日常报销费用嗯,没有写还款没事吧?
嗯对理解的是没错的哈
好的 谢谢老师
不客气的,祝您开心的哈