没问题,这个正常报销就可以,但是这个没有发票不能税前扣除
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
唉,老师你好,我想问一下,就是说嗯,比如说我们公司的员工,嗯,比如说公司的员工a和b,嗯,然后然后平时公司报销跑业务的时候都是法人和股东来报销这个这个钱,然后对公账户一般都是转给法人和股东,法人和股东不是公司员工a和b,这样可以吗?这样报销可以吗?
老师你好,我想问一下就是说嗯,比如说我们公司呃购进嗯设备了,但是就是说这个设备它没有嗯成本票,嗯,然后我们就让对方给我们开收据,然后就是这个收据,他这个上面写的收款方,如果不是公司,他们公司不给我们盖公司的章,如果说款方写成个人可以吗?
老师你好,然后我们公司打算购进一台设备2000块钱,然后这个没有进项发票,但是也得入账嘛,然后对方给我们开收据,您看我可以直接嗯把对公账户的钱转给法人,然后明细标注上报销。购进设备款吗?这样可以吗?嗯,要不然你看还得法人掏了钱之后,我再从对公账户上转2000给他,其实最终还是从对公账户上转给他,这样的话一步到位可以吗?
老师你好,我想问一下啊,我们法人嗯去购买这个设备,嗯,然后呢,这个钱他没走对公,就是对方也不给开这个发票,但是给开收据,你看收据上写他们,就是收据上是这样写,你看行吗?就是说嗯我们法人付的钱,就是付款人写的是法人的名字,然后收款人是他们公司的名字,然后开个收据盖个章,然后等到我们那个对公账户上,然后把这个钱报销给法人的时候就是直接转给法人了,就是嗯,就拿这些凭据嗯做凭证。可以吗?就是收据上写的是法人付的款,然后到时候我们对公账户上再把这个钱报销给法人,嗯,就是这样有有一个连贯的逻辑,这个没问题吧?
公司没收入计提工资工资后资产负债表不平怎么处理
公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
光明公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
好的老师就是说必须入账,但是嗯年底那个解锁的税要调增,还有就是我想问您一个问题啊,嗯,如果说公司购进没有发票的话,这个违规吗?
不违规 你汇算清缴纳税调整就行
老师你好,我想问一下我们这个嗯税务局的要来查我们的这个发票,嗯,流水还有这个购销合同,还有货物流货物流这块我们这个购进了东西之后我们,拿着东西去买方那了,然后顺便给他们安装,所以我们没有货物流,但是我们空说无凭,您看这个我们是不是让嗯卖家给我们开一个证明,我们买完货物之后就自行提走了,这样行吗?
嗯 可以的 可以让对方说明 或者在合同里面写清楚
好的老师你像嗯我们有的哈进货嗯进货之后就直接让对方把货发到我们买买我们东西的那一家了,我就是让卖家直接把货发到买家了,这个就算货物流吧,我们不用再单独提供证明是吧?
对 只要是你们能提供证明就行
好的 谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评