您好,对的,这个利率的计算,是没问题的,计算的对
个体户经营所得填错了,后来更正申报成功了,但还是显示未申报
老师您好,本年度产生25万的招标代理费,取得了专用发票,可以入费用并企业所得税前扣除吗?
公司去年买的车,今年赔本卖给个人了,卖了1万,也开了票,这个怎么做会计分录?
办公室房租费用取得发票可以入费用并全额企业所得税前扣除吗
老师,本年度公司后1500万、那么可以所得税前扣除的福利费就是1500万的百分之十四,就等于210万,实际产生福利费不超过210万的都可以企业所得税前扣除对吗
老师您好,招待费可以扣除的额度不能超过年累计销售额的千分之五对吗?比方销售额两千万,那么本年度可以抵扣的招待费不能超过十万对吗,实际发生的招待费百分之四十需要调增是这个意思吗?
你好,外贸企业出口退税进货明细申报表疑点A0303,
老师您好,本年度交通费产生了八万多,企业所得税汇算时,交通费这一项没有限额这个说法吧,正常支出的话这八万多都是可以我要所得税前扣除对吗
对方给我转账支付宝显示账户企业流水不符资金未满足到账条件是怎么回事啊
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原体的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀
好的,老师就是说,嗯,公司法人把他的钱转到账户上,我这一笔做分录就是借银行存款贷其他应付款法人,然后嗯这个法人钱转到对公账户上,嗯,咱们这个对公账户上的钱是不是公司就随便花就行了,嗯,就是该怎么花怎么花,该怎么支出怎么支出,将来有一天有了收入以后,然后还法人的时候,嗯看看每一天那个利息是多少乘以相应的天数就是要,嗯刨去那个本金剩下的那个多出来的就是要给法人的那个利息,这样这个时候再做一笔分录,借其他应付款,法人本金财务费用,利息贷银行存款是不是就是前后两笔分录就嗯这两笔分录就差不多了?
嗯对,这样的利息计算没错,然后分录的话就是你说的,其他没了