您好,这个的话,是银行账户的金额,互相错了是吧
老师,我在调整科目余额表(银行贷款需要)的时候,期初的贷方,和余额的贷方,各差131万(借贷不平),其它都是平的。有没有哪个科目,可以调整一下呢
老师好,做账的时候税金做的科目有的不对。现在需要调整,这个怎么调整呢?
请问 银行的科目余额表余额根实际银行余额有0.28差额 要调整成银行实际余额 怎么做账
没有之前的做账数据了,但是银行存款有余额,要做什么科目调整
老师婚庆公司采购的婚纱如果金额比较大需要摊销吗?还是一次计入主营业务成本
请问老师 增值税和附加税在一张票里面,分录怎么做?
和其他时期相比,收入相同,电费却低,如何写说明
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
不是 两个银行的金额都不对 金额也不一样 一个银行余额是负数 一个余额还有很多 相互冲抵后还有多的
我看了 两个冲抵后余额还是负数
您好,那就是一开始记账,这个有问题吧
不知道具体原因 这是之前会计遗留下来的 软件升级了 也核对不了
那可以把差额,这个做到费用的,这个
做到费用里啊 但是我没有费用的凭据 只有银行余额查询
对,可以做到费用,因为做到往来的话,也不太合适
我没有费用的单据
您好,可以写一个情况说明,这个就行
银行科目余额是负数 我调整是不是要冲费用了
可以直接通过以前年度损益科目调整不
是的,可以直接通过以前年度损益调整的