学员朋友您好,变卖或者报废,注销一般要将资产负债清理为0只余实收资本,往来没法清理的记入营业外收支,有利润未分配的交纳20%分红税后分给股东
老师,想问一下就是我们公司想注销,但公司还有一辆车没折旧完,想问一下就是这对注销公司有影响没
老师您好,我想问下我们分公司有一辆车分公司要注销了,刚买的车辆还没开发票,这种情况车辆要怎么处理
老师 我们要注销公司 目前公司名下还有几辆车 还在还贷款 这种的话 怎么处理呢
老师,请问下。我们公司想注销,这公司还有一辆一万多的车该怎么处理
老师,我想问一下去年我们公司买了一辆车300万左右是一次性扣除的,今年想把这辆车低价(20万)左右过户到个人名下这样税务上有什么风险?我们应该怎么处理
季度收入158万,库存余额多少合适
个人安装门窗服务向税务局申请代开发票,怎样开才能避开20点的劳务税率
1、已知某企业目标资金结构中长期债务的比重为20%,债务资金的增加额在0-10000元范围内,其利率维持5%不变。该企业与此相关的筹资总额分界点为( )元。这题没读明白?
老师好,小规模纳税人处理一般纳税人时2010年购入的挖掘机按多少税率交增值税
老师,填报汇算清缴工资那张表时,计提的金额是50万,如果现在已经把计提的金额都发完了,实际发生额也是50万吧,那税收金额也是50万是吗
内账的应收应付跟外账的应收应付,怎么核对,主要看借方还是贷方?看那个方向是还没开票?感觉不好核对,因为一个是全额入账,一个是只入不含税金额,那我怎么核对?是对余额还是发生额!对那个方向!有点蒙圈啊!请教请教
老师,给兼职财务申报个税是按劳务报酬适用累计预扣法还是不适用累计预扣法啊?
老师,公司24年12月份税局让补税,所属期是24年2月份的,12月份已经补税了,但是滞纳金于25年3月份才产生,滞纳金发票所属期是24年2月份至24年12月份,24年12月份没有做这笔滞纳金,并且已经季报,现在汇算时这笔滞纳金应该调增吗?汇算时该如何处理?
老师,我们公司进项是专票,开给我们下游是普票可以吧?
老师,我们是用工单位,每月支付给劳务派遣公司劳务费,他们再发放劳务派遣人员工资。现有一问题,劳务派遣公司无工会,我单位要求让其加入我公司工会。那么拨缴上级工会经费这块是由我单位连同正常员工工资一起计提2%计算,但是汇算清缴工资薪金不含劳务费,导致工会经费税收金额要小很多,这种情况该怎么办呢?
好的,谢谢
那有库存现金,银行存款的也是交税分给股东嘛
同学您好,库存现金,银行存款账上有利润未分配的要交税分给股东