你好,需要把车辆处置了,才可以进行注销的
老师,想问一下就是我们公司想注销,但公司还有一辆车没折旧完,想问一下就是这对注销公司有影响没
老师您好,我想问下我们分公司有一辆车分公司要注销了,刚买的车辆还没开发票,这种情况车辆要怎么处理
我们公司之前买了一辆车和一个牌照,现在还有几千块没有折旧完,但是我们公司现在要注销了,我想问一下车子跟拍照怎么处理
老师,请问下。我们公司想注销,这公司还有一辆一万多的车该怎么处理
咨询一下,公司准备注销,但是名下车辆还没有折旧完,注销的时候需要交什么税吗?
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
个人垫付,开票给个人可以报销吗
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这个是有什么相关规定吗?
你好,没有具体规定,但是注销的时候,税局方面要求是需要把往来,存货,固定资产等清零的
哦哦,因为我这边没办理过注销,想问下注销公司的时候还有什么要注意的
你好,主要就是需要把相关科目余额清零,没有少交税款