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老师好,请问下,房租是从10月开始算的,但是发票是11月份收到的,款也是11月份付,10月的分录应该怎么做?

2023-11-14 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-14 16:34

你好,10月份是预付了房租款项? 

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快账用户7924 追问 2023-11-14 16:36

没有的,10月应该付的,但是10月没付,11月一起付了一年的房屋,开了1年的发票

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齐红老师 解答 2023-11-14 16:37

你好,那就做10月份的计提分录 借:制造费用等科目,贷:其他应付款  等科目 

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快账用户7924 追问 2023-11-14 16:42

老师,那10月份的分录在11月收到发票付款后,需要冲销,然后重新分摊吗?

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齐红老师 解答 2023-11-14 16:42

你好,是的,是这样的

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快账用户7924 追问 2023-11-14 16:47

老师,那完整的分录是:10月份:借:制造费用,贷:其他应付款 11月份:第一步:冲销10月分录 第二步: 借:预付账款,贷:银行存款(附件是发票和回单) 第三步:借:制造费用 -房租 2个月的金额,借:预付账款 老师,这样对吗?

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齐红老师 解答 2023-11-14 16:50

你好,根据你的描述,第二步和第三步的预付账款科目,需要换成 长期待摊费用 科目  才是的 

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快账用户7924 追问 2023-11-14 16:52

好的老师,其他步骤对着是吧

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齐红老师 解答 2023-11-14 16:53

你好,是的,其他地方是正确的 

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快账用户7924 追问 2023-11-14 16:54

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-14 16:54

不客气,祝你学习愉快,工作顺利 

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你好,10月份是预付了房租款项? 
2023-11-14
你在七月份可以补上的,借预付账款贷银行存款 借销售费用 贷预付 七月份没有做的话,做到11月份
2022-11-21
同学,你好 11月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款
2025-01-06
是的,你的理解是对的。
2020-12-10
同学你好 10月做无票收入 然后开票之后做负数冲减 然后再做蓝字发票的分录
2021-11-15
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