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老师你好,已抵扣的进项税转出怎样做会计分录。谢谢!

2023-11-11 12:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-11 12:54

你好,如果说做转出的话,我们是借管理费用或借销售费用,借营业务成本,贷应交税费,应交增值税进项税额转出。

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你好,如果说做转出的话,我们是借管理费用或借销售费用,借营业务成本,贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2023-11-11
是不允许抵扣,需要转出来吗?
2024-02-28
你好,可以做 借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-12-28
借管理费用办公费 贷应交税费应交增值税进项转出
2024-12-23
同学你好 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-12-14
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