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你好:老师:我6月份有一笔收入,借:预收账款,150000元,贷:主营业务收入132743.36元,贷:应交增值税一销项税额抵减,17255.64元,老师,贷增值税,销项税额抵减这个科目是不是不对?

2023-11-10 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-10 08:30

你好,根据你的描述,收入分录贷方应当是  销项税额  才是啊

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快账用户4772 追问 2023-11-10 08:32

我现在直接把6月份的这个科目明细改成:贷:增值税,销项税额17255.64,可以吗老师

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齐红老师 解答 2023-11-10 08:33

你好,是的,是可以这样的 

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快账用户4772 追问 2023-11-10 08:33

我之前结转的数据是不是不会影响

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齐红老师 解答 2023-11-10 08:34

你好,你是指之前结转的什么数据呢? 

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快账用户4772 追问 2023-11-10 08:37

损益类亲

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齐红老师 解答 2023-11-10 08:37

你好,增值税是负债科目,不影响损益类的结转

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快账用户4772 追问 2023-11-10 08:38

好的谢谢你

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齐红老师 解答 2023-11-10 08:39

不客气,祝你学习愉快,工作顺利 

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你好,根据你的描述,收入分录贷方应当是  销项税额  才是啊
2023-11-10
同学,你好 借:应交税费-应交增值税-销项税额抵减 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2023-02-20
 您好,这个是对的哈,对
2023-02-01
同学您好,你可以把税额这部分计入营业外收入
2023-11-26
同学你好 那你应该 借应交税费-应交增值税-销项税 贷营业外收入减免税
2023-01-12
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