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老师,上个月公司司机报销,做了一笔会计分录,车的保养,借车辆维修保养费,贷银行存款。不知道当时说专票,这个月他给我专票拿来了,我该咋做,要红冲上个月做的嘛,具体的会计分录

2023-11-09 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-09 14:56

同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进 贷:车辆维修保养费

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快账用户6163 追问 2023-11-09 14:59

红冲的会计分录

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:00

同学,你好 不用红冲,直接更正

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快账用户6163 追问 2023-11-09 15:00

那我肯定要把原来的金额红冲啊,这次有增值税的分录又是怎么样的

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:01

同学,你好 借车辆维修保养费   负数 贷银行存款   负数 借车辆维修保养费 应交税费-应交增值税-进 贷银行存款

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快账用户6163 追问 2023-11-09 15:07

懂了老师

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:08

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进 贷:车辆维修保养费
2023-11-09
修改第一个借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的 贷银行
2023-04-08
你好 那你这个发票是专票还是普票的 。 保险费不需要计入原值去的
2020-08-28
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-05-07
7月的可以抵扣的,把你的分录调整一下 借管理费用-水电费负数7月税额 借应交税费_增值税_进项税额
2021-11-04
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